我市扎實開展內部審計
摘要:落實責任 強化措施我市扎實開展內部審計本報訊 (記者 劉 陽 王鵬云)內部審計在審計監督體系中發揮著基礎性作用,是各單位行政權力、經濟決策權力執行和經濟運行管理監督
落實責任 強化措施
我市扎實開展內部審計
本報訊 (記者 劉 陽 王鵬云)內部審計在審計監督體系中發揮著基礎性作用,是各單位行政權力、經濟決策權力執行和經濟運行管理監督的第一道關口,是自我糾錯改正的重要環節。日前,記者在全市內部審計工作會議上獲悉,今年我市將從創新內部審計工作思路、工作方法、工作內容和注重審計成果利用方面著力,推進內部審計向縱深發展。
創新內部審計工作思路。按照建設“免疫系統”和推動完善內部管理的要求,以“強管理、防風險、促發展”為己任,牢固樹立重監督也重服務、重結果也重過程、重審查也重建議、重財務也重業務、重當前也重長遠、重內部控制也重風險管理、重合規更重效果性等新觀念,用以指導內部審計工作,主動圍繞單位工作中心,把握好各個時期單位工作的重點、難點、風險點、控制點,及時提出審計建議,切實將審計成果轉化為單位的績效,真正體現內部審計的價值。
創新內部審計工作方法。從對財務會計核算的查錯糾弊轉變為查找政策制度執行、管理運行、權力行使合規等方面的漏洞、缺陷及問題,增強內部管理能力。審計手段上要由傳統的手工檢查向現代化監督手段轉變,善于運用信息技術,提高審計監督的準確性和時效性。
創新內部審計工作內容。深化財務收支審計,重點加強對單位收入支出、各項事業和專項資金使用、重大經濟事項實施的審計,防止貪污侵占和擠占挪用,提高資金使用效益;加強項目投資審計,對單位的重點建設項目實行跟蹤審計,主要對工程招投標、資金管理使用、工程質量管理等重點環節進行監督,促進規范管理,控制投資成本;推進經濟責任審計,重點對下屬單位負責人執行上級政策、重大決策事項、重點投資、大額資金使用等情況進行審計,并將貫徹落實中央八項規定精神、“三公”經費管理支出情況納入審計內容,促進領導干部守法守規盡職履責;加大內部控制審計力度,及時提出加強管理和控制的建議,逐步建立和完善相關管理制度。
注重審計成果利用。要將審計發現的問題及時向有關方面準確反映,提出針對性的建議,完善審計整改督察督辦機制,加強部門協作,形成監督合力,確保審計發現問題及時整改,促進審計建議及時轉化,充分發揮內部審計在強化管理、監督權力運行中的重要作用。
責任編輯:xmx
(原標題:駐馬店網)
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